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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布的周期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙項目驗收委員”的方試,出現入倉工程項目項目驗收委員意見與建議和項目驗收委員沒想到,看做財政預算準備的關鍵標準。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“4個擺放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𒐪“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的事業研究部署,我區依據國家資產投資營運費用預算效益事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算作業

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化꧂“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現♐“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🐟“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年連接數

成本預算數

估算數為前年制定數的%

納稅工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值服務稅(含營運稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業增值稅稅

228,688

254,000

111.1

    私人應納稅所得額稅

154,993

156,000

100.6

    省會城市養護建筑稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮地皮動用稅

25,026

26,500

105.9

    土地的流失增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地暫用稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    情況保障稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專題營收

34,993

41,070

117.4

    財政事業發展性計費薪資收入

29,019

29,000

99.9

    集體所有制資源共享(資產投資)有償服務用到工資

71,376

69,030

96.7

    其他純收入

59,299

66,180

111.6

好地方財政性收入水平合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更改性工資收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補助款利潤

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性凈收入

363,307

300,220

66.4

        平常性轉回付 個人收入

451,808

442,625

99.9

        督查通知轉出付 營收

443,086

150,305

33.9

    新增加平常國債薪水

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    挪作他用費用比較穩定的調節理財產品

200,000

205,000

102.5

    從中央政府性債卷項目預算調動

30,000

 

 

    從國有制資源經營的預算表借調

3,220

5,040

156.5

營收總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年審理數

費用預算數

費用預算數為上一年施行數的%

一、平常貼心服務性貼心服務其他支出

190,727

198,668

104.2

二、國防教育開支

3,220

4,417

137.2

三、公眾安全保障性支出

128,327

168,971

131.7

四、教育輔導開支

354,890

420,625

118.5

五、地理學技術設備性支出

45,869

53,333

116.3

六、文明文旅軍事體育與新傳媒結余

45,871

103,508

225.7

七、市場經濟切實保障和就業機會花費

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生正常性支出

157,008

165,945

105.7

九、節水健康支出費用

193,688

95,934

49.5

十、城市居委收入支出

692,638

688,977

99.5

五一、農業水性支出

264,493

346,423

131.0

十三、交行車輛運輸性支出

467,425

171,349

36.7

十四、產品勘查消息等結余

186,703

248,203

132.9

十四、業務貼心制造業等開支

7,285

8,570

117.6

第十五、自燃影視資源海上氣象局等收支

5,741

5,949

103.6

十五、公寓房保護收入支出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油加工工程設備產出教育支出

6,503

9,075

139.6

二十、地震災害防制及應急響應工作支出費用

17,060

21,245

124.5

第十九、予備費

 

61,863

 

2、債務糾紛付息性支出

17,172

20,000

116.5

二五一、其它的費用支出

46,032

50,971

110.7

一半公開估算收支總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年連接數

估算數

概算數為上一年執行工作數的%

轉意性總支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司教育支出

105,940

118,307

111.7

    應該企業債券還本支出費用

96

 

 

    制定決算動態平衡可以調節基金投資

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

總支出總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

內容

本年執行力數

項目預算數

項目預算數為
結算的時候數 %

一、一半通用產品

142,167

135,307

        95.2

    政協行政事務

1,022

955

        93.4

      行政處進行

703

671

        95.4

      一般的行政行政監察安全管理行政監察

5

36

       720.0

      人民大學研討會

132

66

        50.0

      人民大學監督的管理職能

53

48

        90.6

      意味著工作的

129

134

       103.9

    工商聯事務管理

755

733

        97.1

      人事部門開機運行

432

375

        86.8

      全國政協大會

21

56

       266.7

      委員會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其余市政協事物收入支出

149

82

        55.3

    政府部辦公場所廳(室)及相關聯醫療機構事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政事務執行

13,459

16,382

       121.7

      似的政府部門管理制度事情

13,688

4,807

        35.1

      機關單位貼心服務

644

690

       107.1

      專向工作活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      行業自動運行

1,826

1,944

       106.5

      某個政府商務辦公室商務省政府辦公廳(室)及相應學校事宜付出

10,371

9,424

        90.9

    成長與改草工作

1,686

1,936

       114.8

      政府部門加載

1,032

965

        93.5

      一般的行政性管理制度公共事務

654

971

       148.5

    匯總消息行政事務

1,041

1,093

       105.0

      行政處程序運行

564

588

       104.3

      新信息事情

41

26

        63.4

      專項整治數據統計業務量

9

20

       222.2

      計算安全管理

34

70

       205.9

      自查自糾清查話動

206

143

        69.4

      統計表取樣調查方案

183

198

       108.2

      另外測算的信息業務撥出

4

48

     1,200.0

    財政廳事宜

4,333

5,055

       116.7

      財政進行

2,594

2,801

       108.0

      內容化規劃

954

1,431

       150.0

      國庫委托協議的業務撥出

565

689

       121.9

      別的財政資金業務費用

214

134

        62.6

    天津園區稅收行政監察

5,775

7,044

       122.0

      政府部門運營

2,370

1,747

        73.7

      基本上行政處管理系統行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款手序費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計行政監察

1,426

2,247

       157.6

      行政事務加載

740

687

        92.8

      審計局業務范圍

501

1,261

       251.7

      企事業運動

166

233

       140.4

      另外財務會計公共事務付出

19

66

       347.4

    勞務能源事情

1,710

313

        18.3

      事業上進行

1,515

 

  

      其它的人工勞動材料事務性性支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事宜

1,362

1,644

       120.7

      行政事務行駛

1,152

1,384

       120.1

      常見行政處標準化管理行政監察

93

127

       136.6

      驚天大案要案整治

48

50

       104.2

      任何紀檢監督檢查事務管理總支出

69

83

       120.3

    貿易事務管理

27,385

12,863

        47.0

      財政啟動

1,773

1,341

        75.6

      通常行政性管理方法事務處理

7,098

7,681

       108.2

      事業上電腦運行

1,312

1,457

       111.1

      另一個商業貿易業務支出費用

17,202

2,384

        13.9

    小知識房子產權事情

1,034

1,624

       157.1

      國家理論知識土地產權的戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區行政事務

233

270

       115.9

      行政管理啟動

129

122

        94.6

      普通行政業務監管業務

104

148

       142.3

    黨案行政監察

1,117

1,207

       108.1

      行政事務正常運作

454

442

        97.4

      個人檔案館

648

757

       116.8

      另外的資料公共事務結余

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商部門聯事務管理

441

463

       105.0

      大部分行政部門工作事務管理

126

110

        87.3

      任何政黨黨派及工商行聯事務管理花費

315

353

       112.1

    市民社團行政監察

3,408

4,093

       120.1

      政府部門運營

808

923

       114.2

      正常行政訴訟的管理業務

1,574

1,949

       123.8

      參公啟動

98

101

       103.1

      相關老百姓小組行政監察總支出

928

1,120

       120.7

    黨組工作廳(室)及相關聯企業事物

7,586

5,574

        73.5

      行政處進行

1,782

1,647

        92.4

      基本上行政處的管理事情

5,190

3,312

        63.8

      參公執行

614

615

       100.2

    組織化事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政性使用

445

441

        99.1

      應該行政處服務管理業務

650

1,147

       176.5

      另外的團體事務管理性支出

222

382

       172.1

    校園宣傳工作

9,322

19,806

       212.5

      行政事務正常運行

400

361

        90.3

      普通人事部門標準化管理公共事務

4,089

9,759

       238.7

      事業單位運動

1,549

1,602

       103.4

      的宣傳策劃事宜花費

3,284

8,084

       246.2

    統戰公共事務

950

1,013

       106.6

      行政處程序運行

516

522

       101.2

      尋常行政工作管理工作工作

183

226

       123.5

      歷史典故事務處理

132

140

       106.1

      僑民業務

88

88

       100.0

      另一統戰事務性支出費用

31

37

       119.4

    其余共產黨人事宜結余

3,676

4,419

       120.2

      教育事業運轉

2,157

2,398

       111.2

      別國共行政監察教育支出

1,519

2,021

       133.0

    行業執法監督服務管理行政事務

22,245

23,053

       103.6

      政府部門正常運作

11,016

11,219

       101.8

      正常行政維護維護業務

205

639

       311.7

      股票市場進行監督工作管理自查自糾

4,741

4,106

        86.6

      市場中行政監督綜合執法

304

164

        53.9

      網上旅游者的權益保護的

141

123

        87.2

      相關教育信息化項目建設

244

263

       107.8

      認證證書認證執法監督經營

 

80

  

      基準化經營

 

79

  

      藥物事宜

166

7

         4.2

      化淡妝品行政監察

 

10

  

      創業進行

4,864

5,230

       107.5

      同一市場監控功能安全管理事情

564

1,133

       200.9

    一些正常公共性服務的花費

1,343

1,552

       115.6

      各種大部分公共信息服務性收支

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全總支出

3,178

4,337

       136.5

    航空航天籌備會

3,158

3,169

       100.3

      公民防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的飲水機撥出

20

1,168

     5,840.0

三、通用安全的收支

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警官通信兵

924

924

       100.0

      同一軍隊公安人員武警機動師經費支出

924

924

       100.0

    公安人員

122,034

162,238

       132.9

      行政事務自動運行

72,176

96,855

       134.2

      般行政訴訟監管行政監察

8,322

16,627

       199.8

      圖片大數據應用建成

21,534

18,624

        86.5

      市場監管執法

19,852

30,052

       151.4

      同一公安人員總支出

150

80

        53.3

    國內平安

1,194

1,001

        83.8

      財政開機運行

1,066

873

        81.9

      安全管理國際業務

128

128

       100.0

    公檢法

4,077

4,694

       115.1

      行政管理操作

2,376

2,268

        95.5

      一樣 人事部門方法業務

107

124

       115.9

      基層員工民事項目

793

1,410

       177.8

      普法宣全

145

177

       122.1

      法律規則支助

477

583

       122.2

      法治基本建設

179

132

        73.7

四、學前教育撥出

350,262

416,492

       118.9

    培訓標準化管理行政監察

1,667

691

        41.5

      政府部門運動

844

691

        81.9

      普遍行政事宜經營事宜

823

 

  

    一般的教育學校

176,789

336,035

       190.1

      幼兒幼小銜接幼小銜接

50,419

80,544

       159.7

      完全小學學前教育

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中幼小銜接

41,145

99,361

       241.5

      職業高中教導

17,759

31,426

       177.0

      其余平凡教學收支

12,666

50,521

       398.9

    新職業學校

6,617

11,426

       172.7

      行業中學基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    兒童學校

5,234

3,798

        72.6

      四歲寶寶高的英語教育輔導

5,234

3,798

        72.6

    電臺智能電視機文化藝術培訓

81

2,800

     3,456.8

      播報網絡電視學院

81

2,800

     3,456.8

    非常規學校

786

1,397

       177.7

      特別中小學幼小銜接

786

1,397

       177.7

    學習及教學

9,705

9,722

       100.2

      幼兒老師規陪

3,437

3,467

       100.9

      領導人員幼小銜接

1,401

1,597

       114.0

      技術培訓花費

4,867

4,658

        95.7

    教育培訓費疊加規劃的費用支出

148,325

49,622

        33.5

      大城市微商中初中教學樓建設規劃

3,964

2,036

        51.4

      另外學前教育費扣減安裝的教育支出

144,361

47,586

        33.0

    另一幼兒教育花費

1,058

1,001

        94.6

五、科學課科技結余

38,035

45,238

       118.9

    科學合理技術管理制度事宜

1,051

944

        89.8

      行政處正常運作

599

484

        80.8

      部門服務保障

452

460

       101.8

    技術科學研究與開發設計

8,492

8,515

       100.3

      采用技術研究分析與制作

5,365

6,968

       129.9

      科持科技成果轉成與粘附

3,127

1,547

        49.5

    高新科技先決條件與服務質量

2,982

10,989

       368.5

      新材料技術要求督查通知

2,982

10,989

       368.5

    科學水平水平全面普及

1,171

1,240

       105.9

      科普小知識活動組織

534

543

       101.7

      科技信息館站

632

697

       110.3

      某些科學研究技能興起收支

5

 

  

    另一完美能力收入支出

24,339

23,550

        96.8

      科學獎勵制度

9

 

  

      別科學的方法支出費用

24,330

23,550

        96.8

六、文化藝術度假旅游體育文化與影視文化支出費用

36,956

75,003

       203.0

    文化課和親子旅游

18,436

54,116

       293.5

      人事部門行駛

1,031

1,010

        98.0

      普遍行政事物管理工作事物

95

161

       169.5

      電子公共圖書館

1,883

2,014

       107.0

      民族文化呈現及留念學校

1,069

24,288

     2,272.0

      企業文化移動

2,269

2,331

       102.7

      老百姓和文化

2,820

3,201

       113.5

      和文化藝術創作與保護

24

58

       241.7

      特色文化和旅游酒店股票市場的管理

401

437

       109.0

      旅游活動宣全

1,373

1,470

       107.1

      旅行服務業銷售業務安全管理

1,191

 

  

      別文化產業和游玩性支出

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      中國傳統村落性

288

564

       195.8

      科技館

1,276

1,889

       148.0

    體育類

16,763

16,821

       100.3

      人事部門正常運行

372

404

       108.6

      普通行政訴訟操作事物

228

 

  

      田徑市賽

349

588

       168.5

      軍事體育的訓練

1,259

829

        65.8

      體育乒乓球活動場地

12,661

12,931

       102.1

      老百姓體肓

1,760

1,860

       105.7

      另外的球場費用

134

209

       156.0

    新聞廣播老電視

8

13

       162.5

      別的廣播節目影視撥出

8

13

       162.5

    另外文化教育球場與文化費用支出

185

1,600

       864.9

      品牌宣傳民族文化不斷發展專向開支

65

100

       153.8

      文化藝術品牌發展方向重點費用

120

1,500

     1,250.0

七、發展服務保障和就業機會收支

357,571

270,195

        75.6

    勞動力成本和社會化后勤保障服務管理業務

26,071

33,913

       130.1

      行政訴訟運動

1,045

1,398

       133.8

      一樣行政訴訟工作事務管理

13,966

19,613

       140.4

      勞功確保監督檢查

711

848

       119.3

      市場保險金業務量監管事務性

1,451

1,377

        94.9

      公眾大學生就業安全服務和行業能力認定公司

1,430

2,117

       148.0

      勞功病員是異議訴訟仲載

694

851

       122.6

      其他人為資原和社會生活后勤保障工作事務處理撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政處理行政事務

2,441

5,427

       222.3

      人事部門工作

696

758

       108.9

      生活中組織安排控制

1,067

1,223

       114.6

      基層員工政黨和街道建筑

109

1,130

     1,036.7

      其它民政控制行政監察付出

569

2,316

       407.0

    行政機關行業公司的離養老金

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理工作的行政管理行業離離休

2,362

2,422

       102.5

      企事業的單位離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      政府機關事業心公司基本性養老院商業險網上繳費教育支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部門自己事業的單位職業的年金網上繳費撥出

29,714

23,054

        77.6

      對部門企事業的單位核心關于養老地產養老商業險基金投資的補助金

412

671

       162.9

      相關人事部門視野企機關事業單位離退休之其他支出

94

104

       110.6

    就業率補助款

35,907

39,000

       108.6

      求業公司服務的補助金

 

300

  

      愛心公益項目管理崗位貼補

32,049

34,775

       108.5

      別就業創業補助金收入支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍士兵衣食住行補貼

238

240

       100.8

      優撫視野政府部門費用

148

229

       154.7

      基本權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      村口籍退役當兵的老人衣食住行補貼政策

39

85

       217.9

      其余優撫經費支出

358

410

       114.5

    退役拆遷安置

4,500

6,292

       139.8

      退役兵士回遷

1,435

1,110

        77.4

      武裝力量交接國家的離辭職人安置好

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊轉交當地政府離退職機關人員操作機購

200

328

       164.0

      退役當兵的服務管理學前教育

19

82

       431.6

      的退役安置好費用支出

848

953

       112.4

    當今社會有福利

24,028

42,455

       176.7

      少年兒童會員福利

178

126

        70.8

      老齡人優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      時代福利福利事業有成計量單位

1,122

1,787

       159.3

      的發展公益福利花費

107

103

        96.3

    肢體殘疾工作

8,847

10,710

       121.1

      政府部門運營

335

356

       106.3

      一樣行政訴訟管控行政事務

431

585

       135.7

      肢體精神殘疾治愈

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人就業的和脫貧攻堅

4,369

4,101

        93.9

      精神殘疾人創業生命和照護政府補貼

84

341

       406.0

      另一肢體殘廢人事業發展總支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      人事部門電腦運行

191

172

        90.1

      基本上行政處控制事物

270

270

       100.0

      某些紅十字事業性撥出

120

154

       128.3

    較低過日子質量保障

2,726

3,602

       132.1

      市政較低居住有保障金費用支出

2,726

3,602

       132.1

    短時搶救

475

727

       153.1

      零時社會救助結余

150

330

       220.0

      流浪者乞討考生援助付出

325

397

       122.2

    特困師救治奉養

20

88

       440.0

      的城市特困人群援助飼養費用支出

20

80

       400.0

      農村建房特困技術人員求助供給費用

 

8

  

    別的過日子救治

2,717

2,662

        98.0

      一些城市發展居住求助

2,481

2,662

       107.3

      同一農村地區衣食住行搶救

236

 

  

    財政部門對大致健康養老穩定母基金的補帖

574

619

       107.8

      財政性對城鄉建設居住者最基本頤養穩妥新基金的補貼費

574

619

       107.8

    退役退伍軍人方法工作

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    許多社會中有保障和專業教育開支

150,574

29,541

        19.6

八、清潔衛生鍵康其他支出

147,672

156,640

       106.1

    安全營養控制行政事務

3,848

6,235

       162.0

      行政機關操作

1,432

1,515

       105.8

      通常情況政府部門標準化管理事情

2,385

4,720

       197.9

      另外衛生維護綠色健康維護行政監察教育支出

31

 

  

    私立醫院醫生

38,760

31,375

        80.9

      總合醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(民族文化)青島博士整形醫院醫院

3,984

4,073

       102.2

      精力病的醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦科醫院醫生

2,651

2,139

        80.7

      另一專科大學醫院門診

0

1,911

  

      另一公辦診所付出

140

55

        39.3

    基層醫院醫院環衛系統

35,773

40,524

       113.3

      市區片區環衛平臺

32,379

37,174

       114.8

      一些農村基層醫療管理環衛部門總支出

3,394

3,350

        98.7

    服務性干凈

32,155

35,205

       109.5

      病改善設定學校

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理監督檢查結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健按摩學校

1,267

1,737

       137.1

      應急管理醫治部門

5,246

5,662

       107.9

      采供血培訓機構

1,802

2,040

       113.2

      最基本公用設施食品衛生服務性

16,543

17,428

       105.3

      重大項目公開衛生監督專頂

951

870

        91.5

      的事件報告公開環衛的事件突發操作

88

65

        73.9

      其它公共性衛生管理結余

122

178

       145.9

    中醫療機械學藥

12

30

       250.0

      其它老中生物醫藥費用支出

12

30

       250.0

    項目懷孕事情

5,352

6,815

       127.3

      別計劃表二孩工作總支出

5,352

6,815

       127.3

    行政性教育事業政府部門醫療衛生

27,911

30,349

       108.7

      行政機關部門醫院

4,524

2,591

        57.3

      自己事業公司診療

20,687

24,239

       117.2

      因公員社區醫療經濟補貼

0

19

  

      其他行政性教育事業企業單位整形費用支出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對最基本醫學保險費用私募基金的補貼

95

95

       100.0

      財政廳對城鄉統籌民眾首要醫治人身險投資基金的政府補貼

95

95

       100.0

    診療救治

2,703

4,823

       178.4

      村鎮整形救濟

282

2,386

       846.1

      別整形求助付出

2,421

2,437

       100.7

    優撫物體醫療機構

 

260

  

      優撫項目醫療保健政府補貼

 

260

  

    老齡營養營養服務項目

547

271

        49.5

      老齡環保綠色健康精準服務

547

271

        49.5

    同一衛生情況鍵康其他支出

516

658

       127.5

      相關衛生學穩定收支

516

658

       127.5

九、節電安全教育支出

118,093

20,480

        17.3

    工作環境養護控制事務管理

1,704

2,444

       143.4

      行政處進行

362

693

       191.4

      大部分財政管理方法業務

1,313

1,721

       131.1

      生態壞境壞境保障活動推廣

29

30

       103.4

    壞境監測技術與督查

77

33

        42.9

      核與電磁輻射可靠監管

77

33

        42.9

    環境環境治理法

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      固狀廢料物與有機化工品

4

9

       225.0

      某個嚴重污染生物防治收支

290

314

       108.3

    感染降碳

49,115

17,285

        35.2

      生態學習環境學習水質監測設備方案與數據信息

2411

2744

       113.8

      生態環保區域環境執法檢查監督檢查

866

910

       105.1

      節能降耗專項整治結余

36287

13431

        37.0

      潔凈加工專業費用支出

 

200

  

      某些感染節能減排總支出

9551

 

  

    可回收利用能源開發

 

200

  

    其他的環境節能環境支出費用

66603

 

  

十、成鄉小區撥出

421,380

469,542

       111.4

      新型農村社區衛生管理工作業務

178,528

207,487

       116.2

        人事部門正常運作

12,574

20,703

       164.6

        通常行政菅理菅理事情

4,227

2,951

        69.8

        危險機關的服務

583

168

        28.8

        城管執法檢查

7,199

1,526

        21.2

        許多城鄉建設居委方法事宜教育支出

153,945

182,139

       118.3

      新型農村社群公共服務配套設施

123,227

82,088

        66.6

        某個城鄉經濟街道共公公用設施開支

123,227

82,088

        66.6

      城市社群室內市容市貌情況

86,237

145,607

       168.8

      修建市場上經營與監查

7,886

12,499

       158.5

      相關村鎮居委開支

25,502

21,861

        85.7

11、農林業水支出費用

223,393

257,102

       115.1

      種植業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門使用

2098

2506

       119.4

        基本人事部門維護公共事務

114

51

        44.7

        事業發展運轉

2982

2826

        94.8

        科技公司被轉化與宣傳推廣服務管理

268

1018

       379.9

        病害害把控

460

569

       123.7

        農護膚品性能穩定

337

1384

       410.7

        城管執法監管部門

343

322

        93.9

        數據匯總評估與信息內容提供服務

239

81

        33.9

        相對穩定農村人創收補帖

5756

5642

        98.0

        草業產出大力支持補帖

2418

3406

       140.9

        草業進行化與家產化生產經營

7952

9066

       114.0

        農企業產品精加工與促銷廣告

122

60

        49.2

        農村社區公益的事業發展

688

4123

       599.3

        畜牧業資源的愛護牙齒修復與憑借

545

601

       110.3

        生產設備油成本改變對漁業養殖的國家補貼

8

13

       162.5

        對高職高專院校畢業后生到基層人員認職補貼費

125

116

        92.8

        另一農林業撥出

7514

12645

       168.3

      林業局和草原上

3,558

5,384

       151.3

        人事平臺

1153

1433

       124.3

        原始林繁育

1575

2120

       134.6

        技術工藝精準投放與導出

418

891

       213.2

        護林公共服務撥出

 

790

  

        另一農林教育支出

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        財政行駛

568

563

        99.1

        一般的行政訴訟監管業務

3

10

       333.3

        水務制造業保險業務工作管理

3469

12708

       366.3

        水利水電工作規劃

63322

87255

       137.8

        水利水電水利水利運轉與維護與保養

84497

74026

        87.6

        水工事前的工作

3

50

     1,666.7

        農田水利交通執法監督的管理職能

593

549

        92.6

        水產品節約資源工作與防護

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技術工藝宣傳

166

157

        94.6

        大大中小型大壩移名中晚期政策扶持專向收支

54

 

  

        市政的安全監查

461

481

       104.3

        其他水務支出費用

2782

 

  

      農林牧全方位的開發管理

17,334

6,678

        38.5

        宅基地管理

14534

1874

        12.9

        產業鏈發展壯大

2798

4800

       171.6

        相關草業綜合評估開發設計總支出

2

4

       200.0

      東北農村標準化改革創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級的事一議的補助款

3843

10667

       277.6

        山東農村綜和教育體制改革示范講解試點縣政府補貼

 

318

  

      非盈利金融投資成長費用支出

740

1,096

       148.1

        林業穩定交保險費用的時候國家補貼

740

1096

       148.1

十三、道路交通搬運開支

464,385

168,942

        36.4

      鐵路水路搬家

445,202

163,313

        36.7

        行政性運營

1,746

1,929

       110.5

        機耕路制作

358,925

41,795

        11.6

        鐵路橋清潔

37,557

58,895

       156.8

        交通費貨運訊息化建設規劃

2,163

997

        46.1

        機耕路搬運的管理

39,827

57,579

       144.6

        水路車輛工作費用支出

1,989

2,118

       106.5

        更改區政府還房貸一級道路記賬自查自糾總支出

2,995

 

  

      另一個交通線貨運教育支出

19,183

5,629

        29.3

        公開路網在運營補貼金

4,594

4,000

        87.1

        另一個公路交通運載收支

14,589

1,629

        11.2

13、資源共享探勘圖片信息等費用

102,799

166,172

       161.6

      國家股凈資產監督

1,181

1,211

       102.5

        行政事務使用

471

442

        93.8

        一般的行政經營經營行政事務

403

433

       107.4

        別國有化財力行業管理撥出

307

336

       109.4

      扶持小行業成長和工作管理經費支出

69,817

88,365

       126.6

        大中型企業主的發展專向

21,499

18,050

        84.0

        其它蘋果支持中小單位單位發展和管理工作教育支出

48,318

70,315

       145.5

      的成本勘測訊息等教育支出

31,801

76,596

       240.9

        水平升級改造經費支出

104

2,896

     2,784.6

        重點品牌創新發展和技術改良品牌貸款方式貼息

21,197

6,500

        30.7

        某些教育資源勘察新信息等費用支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業樓工作業等結余

4,652

5,215

       112.1

      商業地產運通事務處理

438

454

       103.7

        的商業地產通暢業務經費支出

438

454

       103.7

      海外趨勢提供服務撥出

300

 

 

        任何外事發展趨勢售后服務支出費用

300

 

  

      另一商業區貼心快餐業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

        另一個金融業工作業等其他支出

3,914

4,761

       121.6

十六、肯定網絡資源大海天氣等付出

5,708

5,877

       103.0

      大自然資原事情

4,884

5,000

       102.4

        行政部門作業

696

831

       119.4

        大部分人事部門工作管理事務性

202

83

        41.1

        土地證市場靈活運用與保護

476

519

       109.0

        事業發展電腦運行

2,950

2,990

       101.4

        相關自燃教育資源行政事務收支

560

577

       103.0

      浮游生物管理制度行政事務

92

48

        52.2

        海上實地調查評分

92

48

        52.2

      氣象局工作

732

829

       113.3

        氣象臺予報分折

40

40

       100.0

        氣象站裝置保障措施維修

60

115

       191.7

        景象地基配制建造與維修費

94

30

        31.9

        某個氣候事情費用支出

538

644

       119.7

第十六、個人住房擔保付出

131,709

193,873

       147.2

      得到保障性祥和過程費用支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶更新

82,388

150,594

       182.8

        的保障性房屋房屋租金補貼政策

 

1,350

  

      房間體制改革總支出

41,952

33,703

        80.3

        往房住房基金

25,789

25,753

        99.9

        首套房補貼標準

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設街道房屋

7,369

8,226

       111.6

        同一城鎮小區住房費用

7,369

8,226

       111.6

十八、油糧物資采購產出費用

6,503

9,074

       139.5

      調味品事情

3,087

5,312

       172.1

        通常情況下人事部門工作行政監察

17

109

       641.2

        事業發展正常運行

169

183

       108.3

        其它油糧事務處理性支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        收儲糧油食品補助金

3,416

3,762

       110.1

十七、災難防止及應激管理系統付出

13,639

17,080

       125.2

     應急方案管理制度事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政機關運轉

287

330

       115.0

       很監管機構

1,850

1,282

        69.3

       事業上程序運行

 

339

  

       各種急救管理方法結余

 

70

  

     消防員事務處理

11,473

15,014

       130.9

       行政處運動

8,858

11,603

       131.0

       正常行政性菅理事務

1,852

2,427

       131.0

       消防隊應及救護

763

984

       129.0

     地震的發生事務性

29

45

       155.2

       災害監控

29

45

       155.2

十八、想費

 

50,000

  

二十五、債權債務付息撥出

17,172

20,000

       116.5

      空間政府機構平常借債付息總支出

17,172

20,000

       116.5

        敵方政府辦公室通常情況公司債付息經費支出

15,288

20,000

       130.8

        平臺政府機構其余平常公司債務付息其他支出

1,884

 

  

二國慶、別費用

32,465

46,603

       143.5

        年終留出足夠的

 

45,000

  

        另外總支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

付出總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期實行數

估算數

估算數為上一年
來執行數的%

國有企業集體土地利用權轉讓薪資

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制士地理財收益債卷納入

 

 

 

農產品加工圣土搭建流動資金薪水

 

 

 

福彩公益項目金盈利

4,119

 

 

中小城市依據服務設施搭配費純收入

22,009

20,000

90.9

將污水外理費利潤

30,711

33,300

108.4

一些縣政府性貨幣基金薪資收入

-3,887

 

 

政府辦公室性理財產品年收入加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

傳遞性效益

350,113

285,811

81.6

    領導補助款薪資

9,590

3,044

31.7

    專頂借債轉貸盈利

100,000

 

 

    起用去年同期盈余收益

240,523

282,767

117.6

    調出資源

 

 

 

 

 

 

 

使收入總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期運行數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有制國土適用權出令工資及相對專題外債工資計劃的花費

1,340,693

930,554

69.4

國有化土壤利益基金、期貨、現貨、微盤及對應著重點債權債務純收入擬定的收支

 

 

 

農耕集體土地研發項目資金合理安排的收支

 

2,400

 

彩票網站公益事業金及相關聯督查通知負債納入具體安排的經費支出

2,111

5,748

272.3

中國城市基本知識配制配備費及相對應專題債款收錄按排的經費支出

19,581

50,000

255.3

大中大型河水庫移民網未來扶助理財產品總支出

 

3,609

 

水量治理 費及匹配自查自糾外債收入來源配備的花費

31,258

33,300

106.5

借債付息費用

10,083

13,500

133.9

任何現政府性基金投資收支

45

 

 

鎮政府性基金投資費用預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變更性收支

39,156

 

 

    上解上一級花費

100

 

 

    重點債務糾紛還本撥出

 

 

 

    調成錢

30,000

 

 

    年度余額

9,056

 

 

經費支出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年程序執行數

預算表數

概預算數為去年同期
程序執行數的%

一、盈利空間收錄

13,390

15,500

115.8

    進行投資服務質量機構銷售創收創收

8,757

10,000

114.2

    貿易客戶純利潤純收入

 

 

 

    房屋建筑作業公司利潤率利潤

180

 

 

    房置業行業利益凈收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁商家的利潤收錄

8

 

 

    健康體育足球福利福利公司毛利潤收益

 

 

 

二、股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

    國有企業股份有限公司股利、股息收入水平

2,712

2,500

92.2

三、使用權轉讓給他人利潤

 

 

 

四、清算程序創收

 

 

 

五、其他的國企投資基金生產經營概預算純收入

 

 

 

國家資本公司營運創收加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

改變性收入來源

2,829

711

25.1

  采用上一年結轉收益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

創收總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期完成數

成本預算數

預決算數為去年
程序執行數的%

一、時代維護和人才需求收支

 

 

 

二、國家股資產運作費用預算性支出

15,000

13,000

86.7

1.解決處理時代殘存原因及深化改革成本費用開支

 

 

 

2.國有化品牌資本投資金添加

15,000

13,000

86.7

      國有化經濟性結構類型修改收入支出

15,000

13,000

86.7

      愛心慈善性配套設施投資花費

 

 

 

3.國家中小型企業新政策措施補貼標準

 

 

 

4.銀行業國有企業充分經營的概算費用支出

 

 

 

5.一些國企投資營運費用總支出

 

 

 

國有控股資金生意付出自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性付出

3,931

5,711

145.3

    調成專項資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年性支出

711

671

94.4

 

 

 

 

費用總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年進行數

財政預算數

財政預算數為上一年執行命令數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配資到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96962萬元重要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

的項目

總產值

在當中:

一般的債務糾紛

表中:

專向債權債務

一、相關部門借款大額情況報告

 

 

 

    2018年年末相關部門借款額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾地方政府借款大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終國家借款金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        之中:市預制定新批國債限制

91,000

91,000

 

二、2018年部門負債金額條件

 

 

 

    期初政府部門政府債務額度

850,091

490,091

360,000

    當時 添加中央政府財產

230,000

130,000

100,000

    當時還錢縣政府財產

30,187

30,187

 

    年尾區政府借款金額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年市政府債權債務查詢余額情形

 

 

 

    年終政府機關外債查詢余額

1,140,904

680,904

460,000

        之中:市預下發新建債卷大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

投資項目

2018年概預算數

2019年工程預算數

項目成本預算數為去年同期項目成本預算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

國家公務到訪費

791.10

523.09

66.1

公務接待私車購置費及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

各舉:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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